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    審計論文模板

    • 上市公司、會計師事務所與政府間的審計博弈探討 08/08

      本文是一篇審計論文,本文以審計過程中政府、會計師事務所以及上市公司三方的相互博弈為研究對象,引入復制動態方程、演化博弈論的研究手段,一方策略的選定是以另外兩方的實時行為。...

    • 農業行業關鍵審計事項披露探討——以牧原股份為例 08/06

      本文是一篇審計論文,本文通過搜集農業行業2017~2020年披露的關鍵審計事項,并結合行業代表性企業案例對其開展分析,發現農業行業存在模板化嚴重、披露數量少、不能持續帶來信息增量。...

    • 鄉鎮黨政主要領導干部經濟責任審計問題及策略思考——以D縣為例 07/21

      本文是一篇審計論文,本文在借鑒相關理論的基礎上,通過對M鎮黨政主要領導干部經濟責任審計情況進行具體分析。...

    • 高新技術企業審計風險探討——以科大訊飛為例 07/12

      本文是一篇審計論文,本文主要研究了高新技術企業審計風險的識別與應對措施,并以科大訊飛為例,分析高新技術企業可能面臨的審計風險以及應對策略。...

    • JN住房公積金管理中心內部控制問題與對策研究 07/03

      本文是一篇審計論文,在論文寫作過程中,由于作者本人知識水平和自身視野的限制,即使在參考了大量住房公積金方面的內控文章以及中心內部資料,仍然有可能存在做的不足的地方。...

    • 內部控制視角下HK公司整合審計探討 07/02

      本文是一篇審計論文,本文基于企業和職業人員雙方存在的問題,提出優化整合審計過程的策略和建議:企業轉變對內控建設的誤解和思路,加強內部控制建設和運行;強化職業人員的風險防控...

    • 建筑企業內部控制問題及改進策略探討——以中建一局A公司為例 06/13

      本文是一篇審計論文,本文以中建一局 A 公司為實例,進行案例的引入、分析和研究,了解中建一局 A公司內部控制的現狀、分析中建一局 A 公司內部控制存在問題的原因并提出改進對策。...

    • X審計局審計外包質量控制問題探討 06/02

      本文是一篇審計論文,筆者認為針對本案例,政府急需健全中介機構準入制度、完善合同管理、健全中介機構審計工作質量評分體系以及加強跟蹤和溝通,牢牢把握審計外包的質量。...

    • X市中小學教育專項資金績效審計思考 05/29

      本文是一篇審計論文,本文研究教育專項效率、效果,可以從國家審計的角度出發,幫助國家財政管控教育專項,以彌補市場調節的缺失。X 市 2019年政府出臺了“三年行動計劃”。...

    • 保障性安居工程跟蹤審計思考——以X市C區審計項目為例 05/25

      本文是一篇審計論文,經過本研究發現,西方發達國家關于住房保障政策方面起步較早且發展較為完善,相對應的法律法規也較為完善。...

    • PPP項目跟蹤審計推廣探討——以D縣汽車小鎮為例 05/18

      本文是一篇審計論文,筆者依托跟蹤審計相關基礎理論,對我國 PPP 項目特點及審計實施現狀進行分析,從投資規模、行業背景及建設內容等方面考量,選取當下具有代表性的 D 縣汽車小鎮 PP...

    • S國有企業領導人員經濟責任審計評價指標體系探討 05/13

      本文是一篇審計論文,本文基于對 S 國有企業經濟責任審計評價指標的體系研究出發,基于層次分析法,依照適用性、系統性、定量和定性相結合的原則,從七個維度構建了 S 國有企業領導人員...

    • K企業股權投資內部控制思考 05/06

      本文是一篇審計論文,在本研究工作中,為保證最終結論的正確性,使用了多種方法,以個案研究法和文獻研究法為例,主要對象是 K 企業,通過對其股權投資內部制度進行的深入研究。...

    • PM集團內部審計信息化體系建設探討 04/26

      本文是一篇審計論文,本文研究的目的是分析 PM 集團的的實際情況,采用實地調查、文獻研究等方法,為 PM 集團設計建設一個符合其內部審計需求的審計信息化系統,助力PM 集團審計部人員提...

    • H區財政銜接資金使用及監管問題探討 04/17

      本文是一篇審計論文,本研究的切入點是當前 H 區銜接資金使用及監管的現狀,通過實地調查和文獻資料的收集查閱,整理收集 2021 年 H 區財政銜接資金使用與監管有關項目數據、項目資料。...

    • SX公立醫院內部審計質量控制探討 04/13

      本文是一篇審計論文,本文從 SX 公立醫院審計現狀分析到醫院的內審質量控制基本情況,并開展問卷調查深入分析存在的問題及其成因,并為解決問題構建適用于 SX 公立醫院的內部審計質量控...

    • A國有企業內部經濟責任審計案例思考 04/06

      本文是一篇審計論文,本文概述了經濟責任審計的概念、目標、內容、審計程序和方法,以及在中共中央辦公廳、國務院辦公廳 2019 年 7 月印發《黨政主要領導干部和國有企事業單位主要領導人...

    • XA市局級領導經濟責任審計流程優化研究 04/02

      本文是一篇審計論文,論文對 XA 市 Z 局領導經濟責任審計案例進行分析,指出審計流程中存在的問題并提出對策,得出以下結論:審前準備階段。審計人員要擴大調查范圍,包括領導干部...

    • C事務所對L公司實施的內部控制審計優化探討 03/26

      本文是一篇審計論文,本文以 L 公司為研究對象,詳細描述了該公司的內控審計情況,又從 C 事務所入手,逐層分析該公司存在的問題,并從內控審計理論等角度為公司提出解決方案。...

    • L市醫療保險基金審計案例分析 03/24

      本文是一篇審計論文,筆者認為醫療保險經辦機構人員短缺,人少事多,審計人員的專業素質有待提高。在某些領域,由于審計人員專業水平的限制,幾乎不可能對非結構化和半結構化數據進行...

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